Årsredovisning för

Ljusets begravningsbyrå AB

559136-5019

Räkenskapsåret

2019-01-01 - 2019-12-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-02-28
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition. 

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av

Therese Denser
Styrelseledamot

2020-03-02

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Ljusets begravningsbyrå AB, 559136-5019, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Skärblacka registrerades år 2017 och bedriver sedan dess begravningsverksamhet.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

 20192017/2018
Nettoomsättning 2 746 199 2 125 681
Resultat efter finansiella poster 208 978 231 161
Soliditet % 42 45
 

Förändringar i eget kapital

 AktiekapitalEj registrerat aktiekapitalUppskrivnings- fondReservfond
Belopp vid årets ingång 50 000 0 0 0
Belopp vid årets utgång 50 000 0 0 0
 
 ÖverkursfondBalanserat resultatÅrets resultat
Belopp vid årets ingång 0 0 179 774
Utdelning   -169 000
Balanseras i ny räkning  10 774 -10 774
Årets resultat   162 926
Belopp vid årets utgång 0 10 774 162 926
 

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

 2019-01-01 - 2019-12-31
Balanserat resultat 10 774
Årets resultat 162 926
Summa 173 700
 

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

 2019-01-01 - 2019-12-31
Utdelning 169 000
Balanseras i ny räkning 4 700
Summa 173 700
 

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och bokföringsnämndens uttalanden. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt).

Resultaträkning

Belopp i krNot2019-01-01 - 2019-12-312017-12-01 - 2018-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.   
Nettoomsättning  2 746 199 2 125 681
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.  2 746 199 2 125 681
Rörelsekostnader   
Råvaror och förnödenheter  -1 272 169 -1 000 570
Övriga externa kostnader  -554 025 -365 077
Personalkostnader2 -703 220 -519 846
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  -7 577 -8 983
Summa rörelsekostnader  -2 536 991 -1 894 476
Rörelseresultat  209 208 231 205
Finansiella poster   
Räntekostnader och liknande resultatposter  -230 -44
Summa finansiella poster  -230 -44
Resultat efter finansiella poster  208 978 231 161
Resultat före skatt  208 978 231 161
Skatter   
Skatt på årets resultat  -46 052 -51 387
Årets resultat  162 926 179 774
 

Balansräkning

Belopp i krNot2019-12-312018-12-31
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier, verktyg och installationer3 24 840 32 417
Summa materiella anläggningstillgångar  24 840 32 417
Summa anläggningstillgångar  24 840 32 417
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  196 896 95 502
Övriga fordringar  147 8 570
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  44 673 20 353
Summa kortfristiga fordringar  241 716 124 425
Kassa och bank   
Kassa och bank  266 466 355 337
Summa kassa och bank  266 466 355 337
Summa omsättningstillgångar  508 182 479 762
SUMMA TILLGÅNGAR  533 022 512 179
 

Balansräkning

Belopp i krNot2019-12-312018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital  50 000 50 000
Summa bundet eget kapital  50 000 50 000
Fritt eget kapital   
Balanserat resultat  10 774 0
Årets resultat  162 926 179 774
Summa fritt eget kapital  173 700 179 774
Summa eget kapital  223 700 229 774
Långfristiga skulder   
Övriga skulder  0 12 549
Summa långfristiga skulder  0 12 549
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  111 914 99 070
Skatteskulder  56 304 28 956
Övriga skulder  103 203 60 897
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  37 901 80 933
Summa kortfristiga skulder  309 322 269 856
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  533 022 512 179
 

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:År
Inventarier, verktyg och installationer5
 

Not 2 Medelantalet anställda

 2019-01-01 - 2019-12-312017-12-01 - 2018-12-31
Medelantalet anställda 2 1
 

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

 2019-01-01 - 2019-12-312017-12-01 - 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 41 400 41 400
Utgående anskaffningsvärden 41 400 41 400
Ingående avskrivningar -8 983  
Förändringar av avskrivningar  
Årets avskrivningar -7 577 -8 983
Utgående avskrivningar -16 560 -8 983
Redovisat värde 24 840 32 417
 

Underskrifter

Skärblacka 2020-02-28
Therese Denser
Therese Denser
Styrelseledamot