2018-05-01 2019-04-30 sv SE NORMALFORM SEK 556294-95102018-05-012019-04-30 556294-95102017-05-012018-04-30 556294-95102016-05-012017-04-30 556294-95102015-05-012016-04-30 556294-95102019-04-30 556294-95102018-04-30 556294-95102017-04-30 556294-95102016-04-30 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

HosHannah Lilja AB

 

556294-9510

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2018–05–01 – 2019–04–30

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2019-10-31.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

Elektroniskt underskriven av:

 

Hannah Lilja, Styrelseledamot

2019-11-26

 

HosHannah Lilja AB

Org.nr 556294-9510

1 (5)

 

 

 

 

 

Styrelsen för HosHannah Lilja AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2018–05–01 – 2019–04–30.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

 

Bolaget bedriver dam- och herrfrisering.

 

 

Företaget har sitt säte i Skåne län, Hässleholms kommun.

 

Flerårsöversikt (tkr)

2018/19

2017/18

2016/17

2015/16

 

Nettoomsättning

321

302

332

347

 

Resultat efter finansiella poster

3

0

-5

4

 

Soliditet (%)

54

53

54

47

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring av eget kapital

 

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

50 000

1 000

-19 153

-1 615

30 232

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:

 

 

-1 615

1 615

0

Årets resultat

 

 

 

2 233

2 233

Belopp vid årets utgång

50 000

1 000

-20 768

2 233

32 465

 

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

 

ansamlad förlust   -20 768
årets vinst   2 233
  -18 535

 

behandlas så att

i ny räkning överföres   -18 535
  -18 535

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

HosHannah Lilja AB

Org.nr 556294-9510

 

 

2 (5)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2018-05-01

-2019-04-30

2017-05-01

-2018-04-30

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

321 158

 

302 011

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

321 158

 

302 011

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-62 399

 

-63 985

 

Övriga externa kostnader

 

-146 431

 

-149 011

 

Personalkostnader

2

-106 095

 

-88 940

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-2 876

 

-370

 

Summa rörelsekostnader

 

-317 801

 

-302 306

 

Rörelseresultat

 

3 357

 

-295

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-2

 

-16

 

Summa finansiella poster

 

-2

 

-16

 

Resultat efter finansiella poster

 

3 355

 

-311

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

3 355

 

-311

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-1 122

 

-1 304

 

Årets resultat

 

2 233

 

-1 615

 

HosHannah Lilja AB

Org.nr 556294-9510

 

 

3 (5)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2019-04-30

2018-04-30

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

3

11 136

 

14 012

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

11 136

 

14 012

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

11 136

 

14 012

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Färdiga varor och handelsvaror

 

15 564

 

14 404

 

Summa varulager

 

15 564

 

14 404

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Övriga fordringar

 

20 897

 

26 475

 

Summa kortfristiga fordringar

 

20 897

 

26 475

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

12 520

 

2 372

 

Summa kassa och bank

 

12 520

 

2 372

 

Summa omsättningstillgångar

 

48 981

 

43 251

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

60 117

 

57 263

 

 

 

 

 

 

 

HosHannah Lilja AB

Org.nr 556294-9510

 

 

4 (5)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2019-04-30

2018-04-30

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

50 000

 

50 000

 

Reservfond

 

1 000

 

1 000

 

Summa bundet eget kapital

 

51 000

 

51 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

-20 768

 

-19 153

 

Årets resultat

 

2 233

 

-1 615

 

Summa fritt eget kapital

 

-18 535

 

-20 768

 

Summa eget kapital

 

32 465

 

30 232

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

12 747

 

20 432

 

Skatteskulder

 

3 178

 

3 078

 

Övriga skulder

 

11 727

 

3 522

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

0

 

-1

 

Summa kortfristiga skulder

 

27 652

 

27 031

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

60 117

 

57 263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HosHannah Lilja AB

Org.nr 556294-9510

5 (5)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2018-05-01

2017-05-01

 

 

-2019-04-30

-2018-04-30

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

1

1

 

 

 

 

 

 

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

 

2019-04-30

2018-04-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

41 482

27 100

 

Inköp

 

14 382

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

41 482

41 482

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-27 470

-27 100

 

Årets avskrivningar

-2 876

-370

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-30 346

-27 470

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

11 136

14 012

 

 

 

 

 

 

 

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

 

 

Hässleholm 2019-10-31

 

 

 

Hannah Lilja

 

Hannah Lilja