| Årsredovisning |
|
|
Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret |
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek). |
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| - Förvaltningsberättelse | 2 |
| - Resultaträkning | 4 |
| - Balansräkning | 5 |
| - Noter | 7 |
| - Underskrifter | 7 |
Företaget har sitt säte i Stockholm.
Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.
| 2405-2504 | 2305-2404 | |
| Resultat efter finansiella poster |
- |
|
| Soliditet % |
- |
|
| Aktiekapital | Reservfond | Fri överkursfond | Balanserat resultat | |
| - Belopp vid årets ingång |
|
|
|
|
| Resultatdisposition enligt bolagsstämman | ||||
| - Utdelning |
- |
|||
| - Förändring av reservfond |
- |
- |
||
| - Minskning av aktiekapital |
- |
|||
| - Årets resultat | ||||
| - Belopp vid årets utgång |
|
- |
|
|
| Årets resultat | |
|---|---|
| - Belopp vid årets ingång | |
| Resultatdisposition enligt bolagsstämman | |
| - Utdelning | |
| - Förändring av reservfond | |
| - Minskning av aktiekapital | |
| - Årets resultat |
- |
| - Belopp vid årets utgång |
- |
Till årsstämmans förfogande står följande medel:
| Fri överkursfond |
- |
| Balanserat resultat |
|
| Årets resultat |
- |
| Summa |
- |
Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
| Balanseras i ny räkning |
- |
| Summa |
- |
| RESULTATRÄKNING | 1 | ||
|---|---|---|---|
| Rörelsekostnader | |||
| Övriga externa kostnader |
- |
|
|
| Summa rörelsekostnader |
- |
|
|
| Rörelseresultat |
- |
|
|
| Finansiella poster | |||
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter |
|
|
|
| Räntekostnader och liknande resultatposter |
- |
|
|
| Summa finansiella poster |
- |
|
|
| Resultat efter finansiella poster |
- |
|
|
| Resultat före skatt |
- |
|
|
| Årets resultat |
- |
|
|
| BALANSRÄKNING | 1, 2, 3 | ||
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | |||
| Omsättningstillgångar | |||
| Kortfristiga fordringar | |||
| Övriga fordringar |
- |
|
|
| Summa kortfristiga fordringar |
- |
|
|
| Kassa och bank | |||
| Kassa och bank |
|
|
|
| Summa kassa och bank |
|
|
|
| Summa omsättningstillgångar |
- |
|
|
| SUMMA TILLGÅNGAR |
- |
|
|
| BALANSRÄKNING | |||
|---|---|---|---|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
| Eget kapital | |||
| Bundet eget kapital | |||
| Aktiekapital |
|
|
|
| Reservfond |
|
|
|
| Summa bundet eget kapital |
|
|
|
| Fritt eget kapital | |||
| Fri överkursfond |
- |
|
|
| Balanserat resultat |
|
|
|
| Årets resultat |
- |
|
|
| Summa fritt eget kapital |
- |
|
|
| Summa eget kapital |
|
|
|
| Kortfristiga skulder | |||
| Leverantörsskulder |
|
|
|
| Skatteskulder |
- |
|
|
| Övriga skulder |
|
|
|
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter |
|
|
|
| Summa kortfristiga skulder |
- |
|
|
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER |
- |
|
|
| Not1Redovisningsprinciper | |||
|---|---|---|---|
| Not2Not 2-Eget kapital | ||
|---|---|---|
Aktiekapitalet uppgår till 25 000 kr, fördelat på 10 000 aktier.
Konto 2097 avser justering av eget kapital i samband med övertagande av bolaget och korrigering av tidigare fordran
som saknat underlag och därmed skrivits bort i enlighet med god redovisningssed.
| Not3Egen not 3 Upplupna kostnader | ||
|---|---|---|
Posten 2990 avser upplupen kostnad för bokslutsarbete som kommer att faktureras efter balansdagen.
| Not4Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut | ||
|---|---|---|
Stockholm Hyresteam AB har under räkenskapsåret i allt väsentligt varit vilande.
Ingen operativ verksamhet har bedrivits och bolaget har inte haft några anställda.
Endast skattekontotransaktioner, bokslutsrelaterade justeringar samt kostnadsperiodiseringar har förekommit.
Undertecknad den dag som framgår av min/våra elektroniska underskrifter
Sylwester Piotr Jucos